loveit518
肥鸡鸡
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注册日期 2004-10-28
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楼主所提的财务账和仓库账必须一致,财务规则是这样规定,货到发票未到,等发票到再入账,月底发票还未到,采用暂估入账。这样说来,当月发生领用,肯定财务先的暂估入账,才能保证财务账和仓库账一致,不入账,肯定入库数没有,领用单据肯定打不出来,没入库就没出库,通常情况货物不急,等发票来入库,等月底暂估入库,不会出现领用,出现这种情况是使用部门较急,经协调,财务在货到后,就暂估入库,后发生领用,无论采用什么核算方法,这月只能按暂估价来了,下个月发票到,红字冲回,这只是理解的问题,好象没有其他处理方法。
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