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外币清账产生的差异如何处理

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目光如炬
日期:2017-07-10 17:00:02
发表于 2017-7-4 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
母公司本位币为美金,子公司本位币为人民币。母公司5月份付6.04M人民币货款给子公司,对应的货款为3月份的,母子公司该如何记账,该如何清账?清账过程由于汇率产生的汇兑差应该如何处理?
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发表于 2017-7-5 15:35 | 显示全部楼层
母公司:借:应付-子公司,贷:银行  货币CNY
子公司:借:银行,贷:应收-母公司 货币CNY
清账的话子公司都是本位币交易无汇兑损益,母公司应付清账的时候用CNY清账,自动计算汇兑损益,月末外币评估对银行科目的CNY计算汇兑损益,两笔汇兑损益合并就是本月的财务费用-汇兑损益

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