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最初由 tiger33 发布
[B]做Inter-Organization Transfer时,系统自动生成组织间应收应付(在库存模块)
转出组织:
DR:组织间应收
CR:库存
转入组织:
DR:库存
CR:组织间应付
DR/CR:PPV
如果需要在AR/AP模块做应收应付,可以将组织间应收/组织间应付设为中转科目,然后再在AP/AR分别手工输入应收/应付发票
转出组织:
DR:应收帐款
CR:组织间应收
转入组织:
DR:组织间应付
CR:应付帐款 [/B]
我们曾也是这样做的,不知有没有更好的办法? |
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